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Mecanismos de Control

Aquí encontrarás información sobre los mecanismos externos e internos de supervisión, vigilancia y control.



Conoce más sobre los Entes Externos de Control y los informes emitidos dando clic

Entes Externos de Control


Requerimientos de los entes externos y de control

CENS S.A. E.S.P., con el fin de optimizar la atención de requerimientos de Proveedores Externos de Aseguramiento, ha definido y documentado de manera simple y clara las actividades requeridas para la atención de los requerimientos de información que realizan los Proveedores Externos de Aseguramiento y Entes de Control, con el fin de asegurar y cumplir con las características de pertinencia, calidad, claridad, completitud, integridad y oportunidad; en los sistemas de información.


Entes Externos de Control

Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado:


Deloitte & Touché S.A.S.

Revisor Fiscal

Carrera 7 # 74 - 09 Edificio Deloitte Bogotá DC, Bogotá Colombia

(1)5461810

Secretaria de Transparencia

No aplica

Superintendencia de sociedades

No aplica

Contaduría General de la Nación

Contable

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía

Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre)

60 (1) 570 20 00

Superintendencia de Servicios Públicos

Gestión

Carrera 18 No. 84-35 - Bogotá D.C., Colombia

(+571) 601-691-3005

Auditoria Externa de Gestión y Resultados

Gestión y resultados

Contraloría Distrital de Medellín

Fiscal

Calle 53 # 52 - 16. Edificio Miguel de Aguinaga, Medellín, Colombia

PBX:(57+4) 403 3160

Procuraduría General de la Nación

Disciplinario

Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia, código postal: 11032

PBX: +57 1 587 8750, línea gratuita nacional: 01 8000 940 808

Personería

Vigilancia y Disciplinario

Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal segundo piso Oficina 202

60 (7) 5731467

A continuación, encontrará una guía tutorial para presentar solicitudes ante los Entes Externos:

Conoce la guia tutorial

Componentes del Sistema de Control Interno
  • Ambiente de control
    El ambiente de control establece el tono de una organización. Es la base de los otros componentes del control interno pues define los valores y principios con los cuales se rige la entidad e influye en la conciencia de los trabajadores sobre la forma en que se deben llevar a cabo las operaciones.
  • Evaluación de Riesgos
    Proceso que permite a cada entidad identificar, analizar y administrar riesgos relevantes para el logro de sus objetivos.
  • Actividades de Control
    Acciones establecidas en los procesos, políticas, procedimientos u otras herramientas que permiten que se lleven a cabo las instrucciones de la Administración para mitigar los riesgos relacionados con el logro de los objetivos.
  • Información y Comunicación
    La comunicación ocurre tanto interna como externa y provee a la organización con la información necesaria para la realización de los controles diariamente. La comunicación permite al personal comprender las responsabilidades del control interno y su importancia para el logro de los objetivos.
  • Actividades de Monitoreo
    Evaluaciones concurrentes o separadas, o una combinación de ambas. Es utilizado para determinar si cada uno de los componentes del Control Interno, incluidos los controles para efectivizar los principios dentro de cada componente, está presente y funcionando. Los hallazgos son evaluados y las deficiencias son comunicadas oportunamente, las significativas son comunicadas a la alta gerencia y al directorio.


Informes emitidos

Informes Ejecutivos DAFP

Nombre Fecha de publicación Fecha de expedición Acciones

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2022

Tipo de norma: Vigilancia

Mar 07, 2024 Mar 07, 2024 Ver documento

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2021

Tipo de norma: Vigilancia

Mar 07, 2024 Ver documento

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2020

Tipo de norma: Vigilancia

Mar 07, 2024 Ver documento

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2019

Tipo de norma: Vigilancia

Mar 07, 2024 Ver documento

Informe Ejecutivo Anual DAFP 2018

Tipo de norma: Vigilancia

Mar 07, 2024 Ver documento
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Evaluación Sistema de Control Interno

Nombre Fecha de publicación Fecha de expedición Acciones

Informe Semestral SCI enero a junio 2024

Tipo de norma: Informe

Jul 24, 2024 Jul 24, 2024 Ver documento

Informe Semestral SCI julio a diciembre 2023

Tipo de norma: Informe

May 10, 2024 Ver documento

Informe Semestral SCI enero a junio 2023

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jun 01, 2023 Ver documento

Informe Semestral SCI julio a diciembre 2022

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Dec 01, 2022 Ver documento

Informe Semestral SCI enero a junio 2022

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jun 01, 2032 Ver documento

Informe Semestral SCI enero a junio 2021

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 May 01, 2020 Ver documento

Informe Semestral SCI enero a junio 2021

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jun 01, 2021 Ver documento

Informe Semestral SCI julio a diciembre 2020

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Dec 01, 2020 Ver documento

Informe Semestral SCI enero a junio 2020

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jun 01, 2020 Ver documento

Informe MIPG período Noviembre – diciembre 2019

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Dec 02, 2019 Ver documento

Informes Cuatrimestral MIPG Julio 2019 a noviembre 2019

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Oct 01, 2019 Ver documento

Informe Cuatrimestral Mar 2019 - Jul 2019

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jul 01, 2019 Ver documento

Informe Cuatrimestral Nov 2018 - Mar 2019

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Mar 02, 2019 Ver documento

Informe Cuatrimestral Jul 2018 - Nov 2018

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Nov 01, 2018 Ver documento

Informe cuatrimestral Mar 2018 - Jul 2018

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Jul 01, 2018 Ver documento

Informe cuatrimestral Nov 2017 - Mar 2018

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Mar 01, 2018 Ver documento

Informe cuatrimestral Jul 2017 - Nov 2017

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Nov 01, 2017 Ver documento

Informe cuatrimestral Mar 2017 - Jul 2017

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Mar 01, 2017 Ver documento

Informe cuatrimestral Mar 2016 - Jul 2016

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Nov 01, 2016 Ver documento

Informe cuatrimestral Nov 2015 - Mar 2016

Tipo de norma: Informe

Sep 22, 2023 Mar 01, 2016 Ver documento
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Auditoría interna

La misión de la Actividad de Auditoría Interna en CENS, consiste en prestar servicios de aseguramiento y consulta con total independencia y objetividad, con el fin de agregar valor y mejorar las operaciones de la Organización.
En ese sentido, la actividad de Auditoría Interna contribuye al logro de los objetivos estratégicos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
Todo ello, en cumplimiento de las funciones asignadas en la normativa aplicable y en concordancia con las normas internacionales para la práctica profesional de la auditoría interna.



Auditoría interna

Auditoría interna es una actividad independiente  y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización

Servicio de aseguramiento

Evaluación objetiva de las evidencias. Opinión independiente sobre un proceso, sistema u otro asunto

Servicio de consultoría

Consejos solicitados por un cliente. La actividad de consultoría se guía por una filosofía de agregar valor mejorando las operaciones de la organización



Impacto de la Actividad y responsabilidad del auditado

Proceso de Auditoría
Su función es verificar el sistema de control interno

Procesos de Consultoría
Su función es efectuar la consultoría en los temas de gobierno, riesgo y control. Apoyar el fortalecimiento del ambiente de control CENS


Entre sus productos se encuentra el informe con recomendaciones para el diseño o mejora de los  controles y  las acciones para el fortalecimiento del ambiente de control.

El impacto esperado de estos procesos es la mejora en la eficiencia y eficacia del sistema de control  interno de CENS a partir de  las recomendaciones para el  mejoramiento en los procesos de riesgo, control y gobierno.

La responsabilidad del  auditor y/o cliente es Brindar  la información requerida y acompañamiento necesario para el trabajo de la unidad de auditoría interna.
Definir e implementar los planes de mejoramiento que subsanen las definiciones de control detectadas.


Encuentra los informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) y al  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) , conocelos dando clic

Seguimientos al PAAC

Seguimientos al MRC


Informe Ejecutivo Software Derechos de Autor 

A continuación se da a conocer el informe ejecutivo de software CENS de acuerdo a lo establecido en la Circular 027 de 2023 emitida por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.


Nombre Fecha de publicación Fecha de expedición Acciones

Informe ejecutivo de sotware 2024

Tipo de norma: Informe

Jul 17, 2024 Ver documento

Informe PQR

Nombre Fecha de publicación Fecha de expedición Acciones

Informe ejecutivo PQR - Segundo Semestre 2023

Tipo de norma: Informe

Jul 17, 2024 Ver documento

Informe Ejecutivo PQR - Primer Semestre 2023

Tipo de norma: Informe

Jul 17, 2024 Ver documento